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负责按照集团审计部、审计分部要求,实施经济责任审计、管理专项审计、内控审计等审计项目,形成工作底稿、问题清单、小结、报告等工作成果。
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执行审计方案,发现审计问题,撰写、编制、复核审计工作底稿、问题清单,过程督促资料和数据上报,配合跟进落实审计重点内容,对具体的审计事项、审计结论做出客观准确判断,保证审计工作质量。
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汇总审计结果,对被审计单位做出综合评价,梳理出存在的突出问题和风险事项,撰写审计报告,并完成结果沟通汇报、征求意见等工作。
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按照整改标准对相关问题整改要求和风险化解措施进行研判,督促被审计单位完成整改,并做好整改评估工作。
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完成审计资料的收集、整理及归档工作;参与相关制度规定、方案标准等制定或修订工作,促进业务流程规范化,不断提高审计效率和质量。
任职资格:
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年龄40周岁以下;
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本科及以上学历,审计学、会计学、金融学、财务管理、工程管理、法律、建筑工程相关专业毕业;
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具有5年以上基层经历及3年以上审计工作经历;
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掌握内部审计工作技术,熟悉建筑行业财务、商务、法律、市场营销、投资、海外等管理制度、管理知识,具有一定的管理学知识,熟悉国家审计、财经政策法规和企业内部控制制度;
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熟练掌握word、excel、powerpoint、飞书、obsstudio等软件;
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拥有中级职称、CIA、CPA职业资格优先;
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工作地点在济南,接受经常出差。